/ / Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 10-р сар

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 10-р сар

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2017 оны 10-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Өмнөх мэдээллийг харах
Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,346,994,200 1957066400 1931875822 25190578  
2 0000Тєрийн сан 2,346,994,200 1957066400 1931875822 25190578  
3 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,346,994,200 1957066400 1931875822 25190578  
4 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 2,028,380,000 1691984000 1691984000 0 Батлагдсан орон тоогоор ажиллахад цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 13.0 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 40,532,400 33777000 33777000 0 Батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй 2.3 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 61,704,200 49703400 34243344 15460026 Цахилгаан, цэвэр усны хязгаарлалт хийж хэмнэж ажилласан .Мөн дулааны хааж зохицуулалт хийсэн.
  Хангамж, бараа материалын зардал 120,327,600 99007000 95428356 3578644 Шуудан холбооны зардлыг бүх үүрэн дугаарыг сүлжээндээ үнэгүй болгож, суурин утасны хэрэглээг хязгаарласан.
  Нормативт зардал 33,280,000 27734000 26941332 792668 Хэмнэлт хийж ажилласан.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 37,379,000 32860000 32739450 120550 Урсгал засварын зардал хүрэлцэхгүй 5.2 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Томилолт, зочны зардал 18,340,000 15283000 12023600 3259400 хөдөө орон нутаг, хотруу алба хаагчид цөөн явсан.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 5,051,000 5051000 3116840 1934160 ЦЕГ-аас даатгалын үйлчилгээг хийсэн.
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000 1667000 1621900 45100 сургалтын төлөвлөгөө хэрэгжиж байгаа. үйл ажиллагаанд зарцуулагдана.
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,346,994,200 1957066400 1931875822 4867575  
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,289,668,200 1909294400 1909294400 0  
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000 47772000 52639575 4867575 Орлогоо давуулж биелүүлсэн.
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Эрэн сурвалжилж байна